同學(xué)你好 很高興為你解答 先核對稅局 然后去辦稅廳更正已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)
新單位匯算清繳怎么操作,當(dāng)月工資計(jì)提個稅,很多在申報表里申報個稅跟計(jì)提的不一樣,因?yàn)樯陥笙到y(tǒng)里是按全年匯算清繳的。這要怎么辦,
因?yàn)楝F(xiàn)在實(shí)際做的工資,跟個稅系統(tǒng)不符,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)提出了,在企業(yè)所得稅匯算清繳上報的不符,這怎么去更正呢
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,那假如我調(diào)減了工資,但是我賬里和個稅申報系統(tǒng)不動,這不就造成不符合了嗎?我賬里還是那么多啊,還在那掛的啊,
老師,我在去年第三季度交了2萬的所得稅之后更正了所得稅報表,所以其實(shí)第三季度是不用繳納所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳系統(tǒng)里讀取出來的本年已經(jīng)繳納的數(shù)字也不包括這2萬,我是不是應(yīng)該去稅務(wù)局辦理退稅呢?
老師在報去年四季度企業(yè)所得稅的時候我成本利潤填錯了,跟我實(shí)際的賬不符,在匯算清繳的時候我怎么做
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個月出口退稅,今天我申報的時候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個疑點(diǎn),請問這樣可以申報上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個賬戶以前在外賬會計(jì)那了,這個月剛拿回來,個稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會計(jì)說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計(jì)提憑證嗎?
給同一個客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計(jì)提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作