今年 按照價(jià)稅合計(jì)金額填寫啊
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,如果對(duì)方開的稅率1%,價(jià)稅合計(jì)1萬(wàn)的發(fā)票,我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表三中可扣除金額怎樣填
差額征稅的情況,建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果有分包的,可以扣除,比如甲方給我們100,我們適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們分包出去20,對(duì)方給我們開個(gè)普票,那我們?cè)趺撮_票給甲方?
老師,我們是建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,按照3%專票開票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫的,但是在附表三當(dāng)中,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)那一列怎么自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)價(jià)稅合計(jì)的金額?
一般納稅人建筑勞務(wù)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收申報(bào),收到個(gè)體戶分包款發(fā)票有專票(3%)有普票(1%),申報(bào)過程中1%普票的金額是否可以填列在附表3第6行第5列本期實(shí)際扣除金額中
老師,我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
老師,個(gè)稅是本月申報(bào)上月的吧,就是9月15之前申報(bào)的是所屬期為8月個(gè)稅對(duì)吧
老師您好,請(qǐng)問公司賣二手車需要開發(fā)票嗎,有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)發(fā)票是我們公司開的嗎還是二手車開啊
老師,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)地址更換流程有嗎?
請(qǐng)問一下老師,老板是歸屬于管理人員的,但是業(yè)務(wù)都是老板去談的,去辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)是歸屬管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
老師,想問問,入職公司主要是為了社保,社保個(gè)人承擔(dān)2000,工資到手幾十塊可以嗎,會(huì)有問題嗎,
個(gè)人申請(qǐng)開勞務(wù)發(fā)票,需要帶什么資料?
老師您好,我24年12月確認(rèn)了未開票收入,然后我25年的8月開票了,然后沖紅了未開票收入,賬上我是這么做的,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
老師,A公司有30多家代銷公司,這些公司賣給消費(fèi)者,收款是A公司二維碼收款,收取1%手續(xù)費(fèi),該怎么做賬
我們廠的食堂承包給一個(gè)個(gè)體工商戶,我們8月份餐費(fèi)是10萬(wàn)元,食堂產(chǎn)生的電費(fèi)是3000元,我們給食堂結(jié)賬要扣除這個(gè)餐費(fèi)才打款給他。我們要求食堂開票應(yīng)該開10萬(wàn)元還是97000元?
老師好!我們公司是一家園林花卉公司,年?duì)I業(yè)額1000萬(wàn)左右,員工100人以下,應(yīng)歸屬于小微企業(yè)嗎?