11.4開發(fā)票如果滿足收入確認條件, 借:合同結算100 貸:主營業(yè)務收入91.74 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)8.26 分包單位計提農(nóng)民工工資, 借:合同履約成本 貸:應付職工薪酬 扣除個人承擔的社保個稅等, 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-代扣社保個人部分 應交稅費-應交個人所得稅 應收賬款-總包代發(fā)農(nóng)民工工資(實發(fā)數(shù))20 提交工資表給總包代發(fā)工資, 借:應收賬款-總包代發(fā)農(nóng)民工工資(實發(fā)數(shù))20 貸:合同結算20 按合同約定結算工程款時, 借:應收賬款80 貸:合同結算80 11.16收到款項, 借:銀行存款80 貸:應收賬款80 結轉成本, 借:主營業(yè)務成本 貸:合同履約成本
尊敬的老師您好:我是建筑勞務公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請問我公司應收賬款130萬和其他應付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務處理,謝謝老師回復
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
我公司2017年承建教學樓,工程總造價100萬,當年己竣工驗收,當年政策財政局按工程總造價的2%獎勵補貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應交稅費-應交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計提 借:遞延收益18.35萬 貸:應付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
我公司是專業(yè)分包單位,和總承包單位11.1日簽了一份建筑合同,合同金額是1800萬,還未開票,11.4號開了100萬的發(fā)票,11.16收到合同款80萬,另外20萬是農(nóng)民工工資,總承包方20萬已經(jīng)扣下來直接打到農(nóng)民工賬戶去了,請問按最新的收入準則來核算,我公司的會計分錄是怎樣的?申報印花稅時按合同款1800萬要申報還是按開票金額100萬申報印花稅?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工。現(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了?。?/p>
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領款人不能復制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。
老師,請問計提社保,是計提的公司支付部分還是公司加個人的全部社保費用?
為什么農(nóng)民工的工資要開??▽S觅~戶
請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉出嗎
新出臺的互聯(lián)網(wǎng)信息報送,像靈活用工平臺需要報送嗎?文件號多少
合同如果簽訂的內(nèi)容已經(jīng)約定了具體的金額為1800萬元,則1800萬計提印花稅
如果合同沒有具體約定可以先暫按5元貼花,然后每次實際結算時按結算金額計提印花稅,或者按開票金額計提。
謝謝老師,如果11.4號不確認收入,那具體的會計分錄又是怎樣的呢?
不確認收入, 借:合同結算8.26 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)8.26 開票了一般是產(chǎn)生增值稅納稅義務了,所以銷項稅要計提的。
謝謝老師,您的回答解決了一大難題,問了這么久這個答復是我最滿意的,非常感謝!
不客氣,希望能幫助到你,滿意還請幫忙給五星哦~~