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請教老師,一般納稅人公司,買煙酒開專票,申報增值稅附表二填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄,現(xiàn)在賬上怎么做分錄?

2021-11-26 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-26 17:24

。您好,您是做業(yè)務(wù)招待費了嗎?

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快賬用戶8621 追問 2021-11-26 17:25

是的,具體怎么掛哪些科目麻煩告知

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快賬用戶8621 追問 2021-11-26 17:26

是當(dāng)月的專票,當(dāng)月轉(zhuǎn)出。之前沒有申請抵扣過的

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快賬用戶8621 追問 2021-11-26 17:27

不是那種之前申報抵扣,后期轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2021-11-26 17:29

借管理費用,招待費貸銀行存款。 在勾選平臺點勾選不抵扣,不用填寫報表。

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。您好,您是做業(yè)務(wù)招待費了嗎?
2021-11-26
你好,同學(xué),老師看了一下,這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄沒問題的
2024-01-07
你指的是預(yù)繳納的增值稅嗎?你直接在21欄填寫就可以呀。
2021-12-26
你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?借管理費用應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎?
2022-10-14
你好,不能填在即征即退申報表里,填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這里
2021-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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