同學(xué)你好,這要看你之前支付給他時(shí),計(jì)入了哪個(gè)會(huì)計(jì)科目 打個(gè)比方如果付款時(shí)付了10萬元,實(shí)際只應(yīng)付8萬元 借:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 對(duì)方退回2萬 借:銀行存款 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000

請(qǐng)問 借款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,還回時(shí),可以寫,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款么,而不寫借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,可以么
您好!老師,付貨款時(shí),由于收款賬戶不對(duì),導(dǎo)致退款,如下會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 1.付款,借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
老師 請(qǐng)問 供應(yīng)商退會(huì)多付貨款 我銀行收到的時(shí)候 可不可以做 借:銀行存款 貸:-應(yīng)付賬款
老師請(qǐng)問我付款出去是 借方 應(yīng)付賬款 10 貸方 銀行存款 10 銀行退回來的時(shí)候我是 借方 銀行存款 10 貸方 應(yīng)付賬款 -10 嗎? 還是借方 銀行存款 10 貸方 應(yīng)付賬款 10 嗎?或者是 借方 應(yīng)付賬款 -10 貸方 銀行存款 -10
老師,你好!我請(qǐng)教一下就是我這里預(yù)付賬款不多,所以我把他做應(yīng)付賬里,這樣可以嘛?特別是我司的一些原材料供應(yīng)商是不做月結(jié)只幫現(xiàn)金的,很多時(shí)候多付款的他不會(huì)退回給我司,這樣我就直接做了應(yīng)付賬款??梢詥??例如:多付未退款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款到了實(shí)際送貨的時(shí)候:借:原材料: 貸銀行存 貸應(yīng)付賬款可以這樣做憑證嗎?
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
請(qǐng)問老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實(shí)收資本-股本200萬,對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購(gòu)材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?


老師 我剛剛表達(dá)錯(cuò)誤了。重新說 。支付貨款時(shí),借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到對(duì)方退回貨款時(shí) 借銀行存款 借-應(yīng)付賬款 。單位都是一個(gè)單位,這樣可以嘛
一般來說,紅字沖銷在會(huì)計(jì)上是用來更正會(huì)計(jì)差錯(cuò)的 你這個(gè)業(yè)務(wù),不是會(huì)計(jì)處理的錯(cuò)誤,而是資金往來本身就錯(cuò)了,不論是付給對(duì)方10萬,還是對(duì)方退回2萬,都是有相應(yīng)的資金流水和銀行回單的,所以我認(rèn)為應(yīng)該做應(yīng)付賬款的貸方,而不是做借方紅字。
我覺得這樣記賬的時(shí)候 對(duì)方的銷售發(fā)票 和我們的付款情況 一目了然 不然又要去加加減減
這是做賬習(xí)慣的問題吧,做紅字沖銷也是可以的,問題不大
好的 謝謝老師
不客氣,希望給個(gè)5星評(píng)價(jià)哦