你好? 資料記銷售費用?? 交增值稅? 有利潤交所得稅?
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時那些宣傳資料沒收錢贈送了,贈送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時那些宣傳資料沒收錢贈送了,贈送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時那些宣傳資料沒收錢贈送了,贈送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
麻煩真正懂的老師請回答!??!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說的是贈送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個稅,借 辦公費 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個送給給員工,一個要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,如果做營業(yè)外支出呢,就不用交稅了呀
你好? ?贈送的是社保銷售? ?一樣交增值稅的??
沒增值啊老師,送的
你好 外購和自產(chǎn)的商品送人都是視同銷售交增值稅?
老師,買進(jìn)來可以直接作為銷售費用入賬嗎,送出去就不用視同銷售了
你好? 正規(guī)處理是視同銷售的??