你好,贈送的話也需要視同銷售的,要交增值稅的。
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時那些宣傳資料沒收錢贈送了,贈送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時那些宣傳資料沒收錢贈送了,贈送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師好,請問公司賣產(chǎn)品的同時那些宣傳資料沒收錢贈送了,贈送的資料錢怎么弄,要交什么稅嗎增值稅還是所得稅?沒收錢呢,幾萬塊的資料陸續(xù)送完了
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師您好,我們公司是建筑公司,程包了一個拆遷工程,有很多廢料 廢鐵 磚渣等可以賣錢。現(xiàn)在公司想把這些廢料給一個員工去處理,賣的錢也歸員工。廢品大概可以賣1000萬元,公司需要跟個人簽什么合同或協(xié)議么,個人需要交什么稅么,個人賬戶收那么多錢會不會有風(fēng)險
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
增值稅?所得稅呢?調(diào)增嗎
贈送的話,增值稅,所得稅都視同銷售,我剛才沒說全。
老師,那按銷售坐了收入,成本就可以不用調(diào)增了吧
你這個宣傳資料不也沒有成本嗎?嘻嘻
有成本,人家不會白印刷,幾萬塊錢
就是你贈送的話,需要做視同銷售,不能做調(diào)收入,你付出去的錢也是成本。相當(dāng)于調(diào)表不調(diào)賬(企業(yè)所得稅)
具體什么意思,怎么和調(diào)表不調(diào)賬
你賣東西,附帶送了宣傳資料,你在做東西物品銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,也要把宣傳資料做視同銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師,買進(jìn)來時可以計入銷售費用嗎,送出去就不用視同銷售了啊
就是你別實際上說是贈送的,你就說是自己的宣傳資料,自己一開始計入銷售費用了已經(jīng),那這個時候就不用視同銷售了,這樣就很簡答了