你好,你調(diào)增了的情況下可以的,認(rèn)可利潤100萬以內(nèi)的,稅率是2.5%。 還是不要發(fā)票核算。

小規(guī)模納稅人收取的普票是可以用做成本嗎?是否在繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候也可以抵,如果沒有足夠的普票做成本,企業(yè)所得稅就要全額繳納
小規(guī)模納稅人未取得的成本發(fā)票,企業(yè)所得稅需要調(diào)增,沒有成本發(fā)票算出來的利潤是否稅局承認(rèn)?如企業(yè)所得稅的稅率是2.5%,如需要成本票的稅點(diǎn)是8%以上,這樣算企業(yè)是否是不要成本發(fā)票較合適?
老師 這個(gè)是我預(yù)估企業(yè)所得稅表。這樣算出來應(yīng)納稅所得額的金額是不是就是我差的成本票2529950.28元,要是開進(jìn)來這個(gè)金額的成本票是不是不需要繳納企業(yè)所得稅?應(yīng)納稅所得稅是這個(gè)金額我還屬于小微企業(yè)嗎?
老師,你好,我想問下比如我司是小規(guī)模納稅人,只有收入沒有成本,這要交第一季度的企業(yè)所得稅,我可以把還沒有取得發(fā)票的入成成本不,大概4-5月取得成本發(fā)票
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費(fèi)用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費(fèi)用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的,鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費(fèi)用每月5.3萬左右,定價(jià)多少合適?
老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎


你得能證明這個(gè)不是虛開發(fā)票。
如果不要發(fā)票了就普通的收據(jù)類的到時(shí)候做匯算清繳調(diào)增的話不要發(fā)票也不涉及到虛開吧
還想請(qǐng)問下要收據(jù)類的需不需要證明票據(jù)的真實(shí)性呢?
只要你們能證明不是虛開就行。