同學(xué)你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣
老師您好,我們是一般納稅人做原煤加工洗選成精煤。我們需要的成本有鋁粉什么的。這些作為生產(chǎn)成本,但是用量估值沒(méi)有數(shù),因?yàn)椴荒芤灰孕韵牟牧希趺茨苡?jì)算到分?jǐn)偫锩?,然后分錄?yīng)該怎么寫呢?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
這個(gè)月要轉(zhuǎn)收入,然后要暫估材料款作為成本,但是里面的那個(gè)稅金,那我要怎么計(jì)提呢?增值稅,增值稅的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)槭菚汗啦牧峡?,里面有可能是后面才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我現(xiàn)在要計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,這個(gè)怎么計(jì)提?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉(zhuǎn)材料227000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)227000,領(lǐng)用是,借:機(jī)物料消耗,貸:周轉(zhuǎn)材料,通過(guò)生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?,F(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫(kù)后,借:周轉(zhuǎn)材料200884.95,進(jìn)項(xiàng)稅額26115.05,貸銀行存款227000
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
那我計(jì)提稅金不是應(yīng)該是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),然后未交增值稅來(lái)計(jì)提附加稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 就是這樣計(jì)算
問(wèn)題是現(xiàn)在我沒(méi)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以我不知道進(jìn)項(xiàng)稅是多少呀
同學(xué)你好 沒(méi)收到不做 收到之后才做
但是我這個(gè)月要轉(zhuǎn)收入,我不知道稅金我怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
同學(xué)你好 計(jì)提的稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)損益
但是進(jìn)項(xiàng)我不知道我怎么計(jì)提稅金
增值稅不計(jì)提 附加稅才計(jì)提
對(duì)啊,我要去提那個(gè)附加稅,但是要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額來(lái)算附加稅啊
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅明細(xì)
你沒(méi)懂我的意思,附加稅是不是根據(jù)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額來(lái)算附加稅,但是我現(xiàn)在都不知道進(jìn)項(xiàng),我怎么計(jì)提
你的進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)你收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)計(jì)算的