你好。房地產(chǎn)老項目(出售2016年4月30日之前的),都是可以選擇簡易計稅,而非自建用差額,自建用全額,這個是非自建。
一個公司同時有一般計稅和簡易計稅,算增值稅是銷項-進項-簡易計稅的稅額嗎?還是簡易計稅是分開的?
計算增值稅時為什么要減100?不是簡易計稅嘛
老師,這個不是簡易計稅嗎,為什么增值稅計算的時候是差額計算的
老師,我們是一般納稅人,但是我們的計稅方法是簡易計稅,我們簡易計稅是不是每月增值稅就不用根據(jù)銷項稅減去進項稅,計算出來的差額乘以稅率,算出增值稅額后去交增值稅吧!我們勞務派遣公司簡易計稅是怎么交增值稅的
老師,問下第三問,增值稅的計算,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)并采用簡易計稅時,不是采用差額納稅嘛?為什么答案是全額計算增值稅?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
就是說2016年的老項目,自建的用全額,非自建的用差額
對,是這個的意思的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學習順利。