您好 減去購入時候的成本 然后簡易計稅
計算增值稅時為什么要減100?不是簡易計稅嘛
老師,這個不是簡易計稅嗎,為什么增值稅計算的時候是差額計算的
老師,問下第三問,增值稅的計算,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)并采用簡易計稅時,不是采用差額納稅嘛?為什么答案是全額計算增值稅?
每個月需要交的增值稅=銷項?進項?進項稅額轉(zhuǎn)出?加計抵減?簡易計稅是嗎?是這樣計算的嘛?
建筑企業(yè)簡易計稅100,實際申報的時候如果開的是普通發(fā)票的話80,能不能減去分包款計算增值稅(100-80)*3%
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
不管是不是房企,都要減嗎? 這個有點暈,有時候減成本,有時候減的是取得土地使用權(quán)支付的價款?
取得土地使用權(quán)支付的價款 這里就是指房屋成本100萬啊
這道題為什么不減?
這個是房企? 不是一般企業(yè) 一般企業(yè)是減去發(fā)票 房企是減去開發(fā)發(fā)生的
那這道題減去的就是取得土地使用權(quán)支付的價款? 這家也是房企
請問增值稅銷項稅額怎么計算的? 可以截圖我看看嗎
這樣計算的
銷項稅額是這樣計算的? 可以抵扣的在其他里面 您看