那對方是不是小規(guī)模小規(guī)模,開普通發(fā)票季度45萬可以免增值稅的?

老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項) 這樣嗎,因為這個不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師 請教一下 比如一張發(fā)票 收到專票113 我可以少交13進項 25所得稅 如果是普票113 我只是少交28.25所得稅 從金額上看專票我要交的稅更少 那么開票方開專票交的稅就更多 所得開票方一般更愿意開普票 收貨方更希望拿專票 可以這樣理解嗎 另外對收貨方來說 專票還有其他好處嗎?
老師,在網(wǎng)上買東西經(jīng)常有的賣家同樣稅點如果開專票要額外收錢,對他們來說有什么普票的額外優(yōu)惠嗎
老師,我想問一下就是我們公司股東買了一百多萬的車子,現(xiàn)在將買車子的發(fā)票開到我們公司名下,這樣的我們可以取得13%點的專用發(fā)票,老板說過幾年賣出去的話,我們需怎么處理(他的意思是說如果把那個車子賣出去的話,是減半值收這個稅點嗎?還是怎么?同時有什么風(fēng)險!如果買出去的話開的銷售發(fā)票是多少點呢?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當然人家稅率肯定是按實際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點嗎?因為是建筑公司,按道理應(yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
一般納稅人的話,不管開專票還是普票,都是一樣交稅。