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老師,小規(guī)模納稅人按季度報(bào)企業(yè)所得稅,那例如11月有利潤20萬,12月又是負(fù)數(shù)的利潤,10-11月正負(fù)相加最后是虧損的,那1月申報(bào)企業(yè)所得稅也是0是嗎?

2021-11-25 14:02
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-25 14:02

你好;? ? ? ? ?是的。 你? 1月報(bào)4季度的時(shí)候你利潤是虧損。 那么你 所得稅是? 不繳納的?

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你好;? ? ? ? ?是的。 你? 1月報(bào)4季度的時(shí)候你利潤是虧損。 那么你 所得稅是? 不繳納的?
2021-11-25
你好,這個(gè)是可以彌補(bǔ)虧損的。
2023-01-10
您好,這樣的話就不需要的了
2022-12-13
你好,申報(bào)的時(shí)候不需要按照加計(jì)扣除之后的,因?yàn)檫@個(gè)加計(jì)扣除只是稅法上的。
2023-03-21
彌補(bǔ)虧損還是期望的。
2024-10-17
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