學(xué)員您好,你的凈利潤計算正確,但是需要申報,不需要繳稅。
老師您好,我們是10月份剛成立的律師事務(wù)所是個小規(guī)模納稅人的合伙企業(yè),我們的稅是季報的,11月利潤是負(fù)6000,12月是正2000,請問我季度報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候是不是利潤就是負(fù)4000?那需要申報繳稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納,我們第三季度有計提企業(yè)所得稅,然后第四季度的時候是年度虧損了,我就回沖了第三季度的所得稅,但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅,請問我是賬務(wù)處理弄錯了嗎,
老師,小規(guī)模納稅人按季度報企業(yè)所得稅,那例如11月有利潤20萬,12月又是負(fù)數(shù)的利潤,10-11月正負(fù)相加最后是虧損的,那1月申報企業(yè)所得稅也是0是嗎?
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 剛剛發(fā)現(xiàn)我上個季度的所得稅計提錯啦!利潤表也申報錯了 下個月進(jìn)行第三季度申報時候 第三季度按正確的申報可以嗎?上個季度錯的需要改不?
老師好,小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅是按照這個季度的9月份生成的利潤表的本年累計金額申報對嗎老師?利潤總額是121003.8,繳納多少企業(yè)所得稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師,我在這個第一張圖上填上了這個季度的收入和成本費(fèi)用,它自動帶出了利潤總額,然后我在底下點(diǎn)開每個合伙人的表格,收入費(fèi)用啥的都不能填了,我看咱們網(wǎng)校的課件,里面說要把律師領(lǐng)走的生活費(fèi)和工資加上,我不知道從哪里加了,麻煩您幫我看一下,謝謝
不好意思,今天有事耽誤了,現(xiàn)在才回復(fù)。您確定沒看錯課件里的內(nèi)容吧?
老師,就是這個部分的
那應(yīng)該是可以填進(jìn)去的呀,您退出再重新試試看,有時候是會輸不了的。