你好,你問下稅務(wù)局,你們自己能開收購發(fā)票。
老師您好,我想問下,11月開出了發(fā)票,對應(yīng)的進項供應(yīng)商12月才給我們開,11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
老師,你好,我想請問一下我們從商販那里采購農(nóng)副產(chǎn)品對方不能給我們開發(fā)票,有什么好的辦法解決嗎?
你好,我們屬于個體戶,發(fā)票是去國稅局代開的專票,客戶給我們打款要求公對公但是我們沒有對公賬戶,我們提供法人銀行卡給客戶那邊說不行?請問能有什么合法解決辦法嗎?我對這塊也不太了解!謝謝幫助!
老師,您好,我想請問一下,我們是電商企業(yè),跟酒樓采購商品,對方給我們開的發(fā)票內(nèi)容是餐飲行務(wù),這個發(fā)票我們可以進成本嗎
你好,我公司現(xiàn)在有農(nóng)產(chǎn)品,沒有發(fā)票,對方是個體戶不給開票。我公司是一般納稅人,我們還需要給下游客戶開票,想得到發(fā)票怎么解決。
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
在收購發(fā)票很難申請。
老師,對方不是農(nóng)民他們是從農(nóng)民手里收來的!所以開收購票也不可以
那就沒法解決了,沒法抵扣。
要不你們就協(xié)商一下,你們從直接從農(nóng)民那邊收購,開收購發(fā)票。
或者是農(nóng)民個人直接開發(fā)票給你們。
農(nóng)民那邊沒有土地的承包合同沒有辦法開具
你好,租賃合同他也沒有嗎?
對,沒有!所以現(xiàn)在不知道怎么解決,看老師這里有沒有什么好的辦法
沒有解決的辦法,沒法開的,除非你們讓個人給你開發(fā)票,他正常交稅,所有的稅費你們單位負擔。