同學 這個A B 公司都是增值稅專用發(fā)票嗎? 這個從稅費承擔上是一樣的。 但是從資金占用角度可能是B ,不用去認證A那么多的進項票。
因為產品出現質量問題,我單位要承擔一筆賠償款,對方沒有開具賠償款的發(fā)票給我們,要我們開一個收據來減少往來款,我借方做銷售費用也不合理吧,自己單位開的收據,正確應該怎么做
我公司從上家單位承接業(yè)務,因一開始合同暫定稅率為13%,上家單位開具了500萬發(fā)票給業(yè)主,之后簽訂合同時,稅率為9%,我公司與上家單位簽訂的也是9%合同?,F上家單位要求開具13%的500萬發(fā)票給他們,我公司現在該如何開具
同樣開500萬發(fā)票,A單位開13%(要求我們自己承擔10%的稅) B單位開3% ,哪個對我們收票方有利,
我們是承辦比賽的單位,一直都是開普通發(fā)票。現在有個客戶公司要求我們開專票,那這個要去稅局代開?還是自己申請專票開?
核算主體:房地產行業(yè)開發(fā)商 事件:開發(fā)商將1500萬產值發(fā)包給總包單位,總包單位將500萬產值分包給分包商。 分包商開票稅率13%,總包單位開票稅率9%。結算時 總包單位要求開發(fā)商承擔稅費。理由為:收分包商57.52萬元的進項稅額,自行開票銷項稅額123.85萬元?,F要求開發(fā)商承擔差額66.33萬元。 問題:1、總包這樣要求是否合理? 2、總包除了需要繳納增值稅及附加稅,還需要承擔什么稅費? 3、在開發(fā)商的角度,如何給出理由維護自己的利益?
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現金 那我需要坐在工資表上體現出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務,那么我現在怎么取這個期初數據呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務局,出現倆個房產稅,是不是重復計算了
零基礎轉行出納,主要學哪些內容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數和負數嗎? 如果不能,負數如何開
老師很專業(yè),我們主要從稅的角度考慮,我算著不會了···· 主要為了取得進項票
同學 你好,這個要結合你們公司有多少的銷售收入,產生多少的銷項稅額。 然后再對應地取得相應的進項抵扣發(fā)票。 可以大概估算一下,先把你們公司的銷項稅額算出來。