你好,你之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款這么做的嗎?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師您好,想請問一下:有一筆房租租金用銀行存款預(yù)付了下一年一月的,需要調(diào)整回來。 我只知道最后結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)管理費(fèi)用。但具體分錄怎么寫呢? 涉及科目:銀行存款,預(yù)付賬款,管理費(fèi)用,期初損益
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預(yù)付 借:長期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候改如何填寫
老師想請問一下,我們2023年的房租是入賬真實(shí)付的,當(dāng)時先計(jì)提費(fèi)用:管理費(fèi)用-房租1萬,銀行存款1萬,因?yàn)闊o法取得發(fā)票,我2023年匯算的時候把他調(diào)增出來交了500的企業(yè)所稅稅,那后面的賬務(wù)處理只用管所得稅的這筆,管理的要作會計(jì)賬務(wù)處理吧,所得稅作:以前年度損益調(diào)整500 應(yīng)交所得稅500 交稅應(yīng)交所得稅500 銀行存款500 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,未分配利潤500 以前年度損益500 費(fèi)用的這個要做分錄嗎,因?yàn)槿绻菚汗赖某杀?以做 主營成本()-10000 暫估-10000,那銀行已付也不可能是做負(fù)的呢
老師,您好,我想問一下 我有筆分錄不會調(diào)整,請您幫忙調(diào)下:因?yàn)榭顩]付,就給發(fā)票了,所以我做的分錄是 借 銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 后來付款的時候,我做的分錄是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 ; 但是領(lǐng)導(dǎo)和我說相同的公司只用一個科目來表現(xiàn)出來 整好這個公司在預(yù)付賬款里有,她就讓我調(diào)整到預(yù)付賬款里,請問,您知道怎么調(diào)整嗎?
請問老師,序時賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費(fèi),這個怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對方,做個人申報,子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個車子以62萬元的價格賣給了個人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會開給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
我最近剛剛接手新的工作,以前我做的時候都是直接做的銀行存款到費(fèi)用/成本,這種預(yù)付沒有做過
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按照你的租賃期開始分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
噢噢,那比如2020年已經(jīng)繳了2021年的租金,要重分類回到2020應(yīng)該怎么寫呢?
借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后從21年一月份開始借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,每個月分?jǐn)偂?