您好 未抵扣證明 某某公司 我公司某年某月某日收到您單位開具的增值稅專用發(fā)票 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì)金額 由于某某原因 一直沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 某某公司 日期 公章
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
你好老師,咨詢一下就是,客戶個(gè)人私賬轉(zhuǎn)一筆款到公司的公賬上,然后開票抬頭要開公司名稱,要求對(duì)方提供代付款證明,但是對(duì)方蓋章的流程很麻煩,不愿意去蓋,這種情況怎么處理會(huì)更好呀
收到一張進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票(專票),開的抬頭是我們公司還是隔個(gè)體戶時(shí)的抬頭,現(xiàn)在要求對(duì)方重開,對(duì)方要我們提供個(gè)體戶時(shí)未抵扣證明,這個(gè)證明麻煩老師給寫下,不會(huì)組織
老師好。我們公司公戶暫時(shí)不能用。然后用我個(gè)人戶給對(duì)方公戶轉(zhuǎn)了幾萬元費(fèi)用,對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票。說需要我提供一個(gè)我是公司財(cái)務(wù)人員的證明蓋公章。是需要提供這么一個(gè)證明嗎?有文件規(guī)定嗎?
老師,對(duì)方給我們開了一張350萬的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票單張金額太大了,由于當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣用不完有留抵,會(huì)涉及退稅,比較麻煩,所以現(xiàn)在要求對(duì)方給我們作廢分開開,但是對(duì)方讓出了情況說明。我該怎么寫?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?