學(xué)員你好,分錄如下 借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
老師,請教個問題:我們公司本來有3個股東,公司賬面虧損190萬元,其中一個股東投資了機(jī)床和現(xiàn)金共計(jì)600萬元,他現(xiàn)在要撤資退股,其他股東愿意從公司賬上拿出320萬給這個撤資的股東 這里面涉及到稅務(wù)之類的怎么處理,然后賬目上如何處理,謝謝
學(xué)堂老師,請教一下,股東是公司,現(xiàn)在給公司股東分紅一百萬,如何賬務(wù)處理呢?
老師,請問一下,公司股東分紅,賬務(wù)如何處理
老師,我想問下,公司分紅給股東,如何做賬務(wù)處理呢?
老師,請教下,如果公司有純利潤,要給股東分紅,是依據(jù)什么比例分配股東紅利呢
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
您好,公司股東分紅以后不用繳納什么稅吧
公司股東不需要的交稅的
你好,老師,再問一下,我公司有7-9月收入都未開票,現(xiàn)在我要是計(jì)提收入的話,如何賬務(wù)處理呢?
那你之前做收入了嗎
沒有做收入
那就只能做不開票收入了
老師,再請教一下,不開票收入如何做分錄呢?借:應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入可以嗎?
稅金也要計(jì)提出來的
沒有開票,也要計(jì)提稅金嗎?因?yàn)榧追綍?-15%不等的扣款,所以現(xiàn)在計(jì)提的話稅金會有出入
是的,需要計(jì)提的,你計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額