您好 當(dāng)月開票 請問是 自己單位開票嗎
當(dāng)月開出外經(jīng)證但當(dāng)月沒有去預(yù)交,次月預(yù)交的,在申報增值稅稅額低減表要不要填
當(dāng)月已開發(fā)票,當(dāng)月開的外經(jīng)營證,次月去完稅可以嗎
老師好 用外經(jīng)證預(yù)交勞務(wù)稅,當(dāng)月申報上月的稅,當(dāng)月開票可不可以
老師,外地項目,能不能先開銷項發(fā)票,再辦理外經(jīng)證到外地預(yù)交稅款,在當(dāng)月完成預(yù)交就行是可以的吧?
當(dāng)月24辦理的外經(jīng)證可以下月預(yù)交稅款和開發(fā)票嗎?開3%的勞務(wù)發(fā)票,進(jìn)入異地稅務(wù)局進(jìn)入增值稅申報一般納稅人自動顯示按照2%預(yù)交稅款,2%稅率還是不能修改,按照系統(tǒng)提交就可以吧
請教老師一個實務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務(wù)開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
我們是勞務(wù),在外地有個項目,現(xiàn)在要開票給甲方,需要預(yù)交稅,申報稅所屬期是上月還是當(dāng)月
申報稅所屬期是本月啊? 您發(fā)票還沒有開具吧
那我所屬期申報成上月的了,這個月開的票,這樣是不是不行
申報為上月的 現(xiàn)在開具發(fā)票也可以的 您預(yù)繳了沒有開具 現(xiàn)在開具沒事的