借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅
老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
公司是經(jīng)營紅酒銷售的,然后拿一箱紅酒送客人了,帳務如何處理
2、位于市區(qū)的某商貿公司系一般納稅人,2019年12月份發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售糧、油、糖及食品給一般納稅人,專用發(fā)票上列明的銷售額為350萬元,其中經(jīng)營糧食150萬元,植物油120萬元,小食品80萬元;(2)將商場的庫存紅酒(8月購進)100箱給職工發(fā)放福利;(3)拿出50箱紅酒贈送他人,紅酒每箱進價200元(不含稅),零售價格為339元/箱;(4)購進商品一批,價款200萬元,商品入庫,約定分三個月支付全部價款,本月支付80萬元,尚未收到專用發(fā)票;(5)公司下設修理部,為客戶修理家電,本月修理收入124300元,開出普通發(fā)票。試根據(jù)上述資料,計算該公司當月應納增值稅。
老師,你好!請問公司是銷售紅酒的,會參加一些展會,在展會期間會有紅酒試喝,那么這些拿來試喝的紅酒如何做賬務處理?
老師,我是一家代理白酒的商貿公司,銷售酒產(chǎn)生的一些品鑒會、答謝會等費用我們先行墊付,后將費用發(fā)票開至酒廠,酒廠按標準報銷給我們,不是全額報銷,然后抵我們的訂酒款,并開具發(fā)票。比如我們先支付了費用65000元,發(fā)票全額開給酒廠,酒廠給我們報銷了6萬元。我們這次訂貨22萬元,我們給酒廠打款16萬元,酒廠給我們開了22萬的進項發(fā)票,賬務如何處理
殘保金人頭數(shù)正好30人要交殘保金嗎
企業(yè)所得稅季報如何填寫季度營業(yè)收入?本年累計減去本月嗎,謝謝老師
發(fā)票最高額度是多少?
合并報表中,內部銷售的固定,無形的累計折舊和攤銷需要對凈利潤進行調整嗎?
老師,我上個月留抵了2082.52元,上個月沒做賬,請問這個月怎么弄啊
25年買來車,想季度預繳進行一次性稅前扣除,填了201020,匯算清繳再填105080,豈不是重復一次性稅前扣除了
老師,我們付給別人三張電子承兌匯票,怎么做賬?
第二題,我怎么記得小規(guī)模的增值稅入成本?
現(xiàn)在的電子發(fā)票最高可以開多少額度?
給團隊(具體單位)發(fā)放的參賽獎金,收款單位如何開發(fā)票?稅收分類編碼是多少?
銷售費用業(yè)務招待費對嗎
你好,你可以寫贈送的,不需要按照招待飛來。
銷售費用下面哪個子科目
贈送 你可以直擊設置這個
直接銷售費用是嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。