您好同學(xué),也是需要先結(jié)轉(zhuǎn)再并的同學(xué),預(yù)算會計也是這樣的
老師我想了解一下對這個不理解行政事業(yè)單位財務(wù)會計和預(yù)算會計月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,它們兩者之間的金額是相等的嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)時這兩個科目金額應(yīng)該以什么為準,預(yù)算會計結(jié)賬的時候要和哪里的金額相符?
老師好,事業(yè)單位合并之前原單位把庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出了,借累計盈余 貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在又用轉(zhuǎn)出的現(xiàn)金支付費用 借,業(yè)務(wù)活動費用 貸,累計盈余 這個要做預(yù)算會計嗎?那貸方是什么科目
老師好,事業(yè)單位并賬時,并預(yù)算會計時期初余額要填寫嗎?科目余額表是截止6月的,有的會計說要寫期初余額,不然年底決算不好對,不知道錄入不錄入了?
老師好,事業(yè)單位并賬時,是不是把賬讓對方結(jié)轉(zhuǎn)后再按科目余額表并賬?。款A(yù)算會計也要結(jié)轉(zhuǎn)后再并嗎
老師好,事業(yè)單位合并賬時,有的單位把1—6月份的賬務(wù)都結(jié)轉(zhuǎn)后出的余額表,有的單位,沒結(jié)轉(zhuǎn)的余額表這樣不影響決吧?
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調(diào)整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務(wù)費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預(yù)算分錄
個人代開的中介服務(wù)費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權(quán)益400萬 未分配利潤350萬。A占股權(quán)70%,B占股權(quán)30%,公司最低轉(zhuǎn)讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉(zhuǎn)讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。
老師那結(jié)轉(zhuǎn)完了預(yù)算會計收入應(yīng)該沒有余額吧?以前單位截止到6月,就沒有賬了,不結(jié)轉(zhuǎn),直接不余額表給我這樣并賬不對吧?
您好同學(xué),沒有的同學(xué)。你理解的是出場費也的,這樣是不對的
老師不能用審計報告并賬吧?之前會計說讓我用審計報告并賬,我真是不明白了老師