你好!是的,預(yù)算會(huì)計(jì)時(shí)期初余額要填寫的。
老師好,事業(yè)單位合并,錄入合并過來單位的科目余額表數(shù)據(jù)時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要錄在一個(gè)憑證嗎?還是分開
老師好,事業(yè)單位合并,這是截止6月科目余額表,錄入到新單位時(shí),是不能在期初數(shù)據(jù)中錄入嗎?是要寫憑證錄入數(shù)據(jù)嗎?只錄入期末余額還是年初余額,本期發(fā)生額全部寫憑證
老師好,事業(yè)單位并賬時(shí),并預(yù)算會(huì)計(jì)時(shí)期初余額要填寫嗎?科目余額表是截止6月的,有的會(huì)計(jì)說要寫期初余額,不然年底決算不好對(duì),不知道錄入不錄入了?
老師好,事業(yè)單位合并,并賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)要錄入期初余額,錄完期初余額憑證就寫發(fā)生額呢還是,發(fā)生額,余額都寫呢?之前沒錄入期初余額,就寫憑證了,現(xiàn)在可以不期初余額嗎
老師好,事業(yè)單位并賬時(shí),是不是把賬讓對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn)后再按科目余額表并賬啊?預(yù)算會(huì)計(jì)也要結(jié)轉(zhuǎn)后再并嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師也是寫憑證錄入期初余額嗎?怎么錄入啊?
老師,預(yù)算會(huì)計(jì)錄入期初余額后,寫憑證時(shí)就填寫發(fā)生額,不能寫余額吧?
你好!錄入余額就可以了。
明白了老師,之前都沒把預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)據(jù)錄入,就把余額寫憑證錄入了,現(xiàn)在能不能補(bǔ)錄期初數(shù)據(jù)啊
你好!可以的,你的理解很對(duì)