同學,你好 具體什么問題?

老師,沒有合同產(chǎn)生的交易如果查賬被查到,如果已經(jīng)做賬入賬,認證抵扣過了,那這筆業(yè)務會怎么處理
老師,您好!12月份收到6月9月的發(fā)票,并且沒有付款,有些付了一部分款,以前會計已經(jīng)把這些發(fā)票的進項認證抵扣了,我現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么處理呢?如果上賬,賬務處理怎么做?
您好老師,每次收到進項專票未認證就先做了筆分錄借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸:應付賬款到賬中,那請問如果哪天認證了這些先做分錄的進項,我應該怎么做賬務處理呢?
老師您好,請問公司賣車,如何查詢當時購入車輛是,是否已勾選抵扣,我查電子稅務局稅務數(shù)字賬戶,查不到已勾選的內(nèi)容,只能查未勾選,是不是只要是未勾選中沒有,就證明已勾選了?然后還有一個問題,就是請問如果買車時當時沒抵扣,那么賣車時可以走簡易計稅3%減按2%是吧?如果當時抵扣了,賣車時只能按一般計稅13%來計算納稅是嗎?蟹蟹老師
想問下實務中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯(lián)給到記賬會計?一個抵扣聯(lián)給到稅務會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因為現(xiàn)在進項稅發(fā)票不是取消了認證期限了嗎,稅務會計不會每個月把取得的進項稅發(fā)票全部拿來認證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應交稅費_應交增值稅(進項稅)還是應交稅費-待認證進項稅呢?如果計入了待認證進項稅的話,實務中稅務會計把這部分發(fā)票認證之后,是稅務會計把這個待認證轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅(進項稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實務中操作是怎樣的流程呢
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權,企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權,這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
就是進行了買賣交易,但是沒有簽合同,
同學,你好 有類似合同的嗎?比如訂貨單
沒有,只有發(fā)票
同學,你好 金額多少?最好后補一個
金額有多有少,都是以前的,有的幾萬塊,有的大幾萬
同學,你好 最好補合同
如果補不到了,查到的話會有什么影響
同學,你好 沒有合同,就是不規(guī)范,會懷疑交易的真實性
從什么時候開始必須要有合同的?
同學,你好 一直都需要有合同
不是新收入準則出來以后才必須要有合同的嗎
同學,你好 不是,一直需要合同的