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我們是物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司,我們付給別人的有形動(dòng)產(chǎn)租車費(fèi)。別人開給我們普通發(fā)票。我們是小規(guī)模納稅人。會計(jì)分錄怎么做?款是銀行付的

2021-11-21 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-21 11:35

借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9802 追問 2021-11-21 11:38

普通發(fā)票,也要借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增稅老師?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 11:39

可以不計(jì),直接全算到管理費(fèi)用里面。

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借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2021-11-21
同學(xué)你好, 是您方購買的專利技術(shù)么?
2021-12-30
同學(xué)你好 是你們公司名下的車嗎
2022-09-27
你好,小規(guī)模納稅(網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)要開咨詢服務(wù)費(fèi),增值稅稅率是按3%?
2022-03-21
您好,借原材料帶銀行存款等
2020-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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