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Q

企業(yè)繳納個稅后,次月要從員工工資扣除,分錄應(yīng)該怎么做呢?

2021-11-20 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-20 18:02

你好,本月屬于幫員工墊付的個稅,本月記入“借:其他應(yīng)收款”;次月從工資中扣除時再“貸:其他應(yīng)收款”

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 18:16

老師我不明白借貸怎么寫?你能把分錄寫完整一下嗎?是9月份我漏計提了個稅,10月我補計提的 借 :應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交個人所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 11月份要在工資里扣除,我就不知道應(yīng)該怎么樣做分錄了

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 18:27

10月補計提的9月份個稅,10月代扣的。在11月在工資里扣除,完整治分錄應(yīng)該是怎么樣的呀

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齊紅老師 解答 2021-11-20 18:32

你這里說的是賬務(wù)處理上漏計提還是實際工資表中9月份忘記扣他的個稅?這兩個情況處理是有差異的。

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 18:35

9月賬務(wù)處理漏計提了,10月份幾務(wù)處理我就補計提的個稅,10月份在工資薪金申報時就有個人所得稅,所以10月在公司銀行卡上扣的個稅

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 18:36

我就在11月份的工資表中扣的

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 18:36

所以分錄不知道應(yīng)該怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-11-20 18:41

如果只是賬務(wù)處理上的問題,在你現(xiàn)在補記的基礎(chǔ)上,借:相關(guān)成本費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是屬于公司幫他墊付了個稅(本來實發(fā)工資要扣掉個稅,但是公司沒扣,而且還申報繳納了這個個稅),就在11月份的工資表稅后實發(fā)數(shù)扣掉這個個稅,刪掉你上面的兩筆分錄,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費-個稅,11月實際扣回的時候,也就是實際發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 19:09

老師您說刪掉兩筆分錄,就是不用計提個稅和繳納個稅的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-20 19:15

1、假設(shè)你9月份這位員工的應(yīng)發(fā)工資100元,扣個稅10元,實發(fā)數(shù)90元,當時的正確的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:應(yīng)交稅費-個稅10 銀行存款90 實際繳納個稅, 借:應(yīng)交稅費-個稅10 貸:銀行存款10 2、但是現(xiàn)在9月份你做的分錄是, 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:銀行存款100 實際繳納個稅, 借:應(yīng)交稅費-個稅10 貸:銀行存款10 這樣,你的“應(yīng)交稅費-個稅”就有10元不平了。 3、那么10月份,你賬務(wù)調(diào)整為: 借:其他應(yīng)收款10 貸:應(yīng)交稅費-個稅10 4、11月份實際發(fā)放員工工資(假設(shè)應(yīng)發(fā)數(shù)200,11月份的個稅15), 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:應(yīng)交稅費-個稅15 其他應(yīng)收款10 銀行存款175

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快賬用戶8611 追問 2021-11-20 19:19

謝謝老師,我再看看怎么調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2021-11-20 19:38

不客氣,希望能幫助到你

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 11:25

老師好!你回答的問題我能理解,有點區(qū)別的就是,問題實際是這樣的,1、假設(shè)9月份工資是90,稅是10,我計提時的分錄是 借:管理費用-工資90 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資90 發(fā)放時的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款90 所以是少計提了個稅,是在10月份工資薪金申報才知道要扣稅,所以10月份就在三方協(xié)議扣的稅, 10月份我應(yīng)該就是補計提稅對不對? 10月補計提稅我這樣做的 借:應(yīng)付職工薪酬-工資10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅10 繳納個稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅10 貸:銀行存款10 這樣做對不對?

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 11:26

10月份計提工資是200,但是200里面要扣除代繳的10元稅,這分錄應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-11-21 12:01

你這個10元的個稅是不是要從該員工的10月份工資里扣回來?如果是, 10月份你的第一筆分錄就應(yīng)該是, 借:其他應(yīng)收款10(這里不是應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提了,不能再增加) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅10 這樣,11月份發(fā)放10月份工資, 借:應(yīng)付職工薪酬200 貸:其他應(yīng)收款10 銀行存款190

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 13:22

是的,太感謝安娜老師了,終于弄清 楚了這個問題,謝謝!要是能回你的私信就好了,這里問問題又不能復制,而且又慢,只有你回答得最好了,最清楚 ,最易懂

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:22

不客氣,滿意幫忙給五星哦~

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 13:22

字錯了,要是能加你私信就太好了

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:23

這個不符合平臺的規(guī)則哦,不好意思哈,祝您生活愉快~

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 13:24

嗯嗯!好的!祝老師也生活愉快!太謝謝了

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 13:30

老師10月第一筆分錄我知道了,那10月份的第二筆銀行代繳的分錄是沒錯的吧

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 13:33

5星在哪里點呢

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:33

是的,第二筆沒有問題的

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快賬用戶8611 追問 2021-11-21 13:35

謝謝老師不厭其煩的解答!5星不知道在哪點呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 13:37

問題回答結(jié)束應(yīng)該會有吧,平臺的系統(tǒng)這塊我不太清楚呢

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2021-11-20
您好 請問補繳的時候分錄怎么寫的
2021-06-08
您好,
借:管理費用
其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費
其他應(yīng)收款-個人
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
2025-03-12
你好,這個借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費,代扣代繳個稅。 然后幫他交的時候,借,應(yīng)交稅費,代扣代繳個稅貸,銀行存款。
2025-02-18
你好,多交的部分計入其他應(yīng)收款一職工名字,然后再發(fā)放工資時扣下沖減其他應(yīng)收款 上交時 借,應(yīng)付職工薪酬一公司社保 借,其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款一個人社保 借,其他應(yīng)收款一個人 貸,銀行存款 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
2020-08-21
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