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老師你好,小規(guī)模公司他有一個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,還有一張呢是進(jìn)來的發(fā)票,那他們兩個(gè)數(shù)字相加寫在印花稅那里嗎?

2021-11-20 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-20 08:56

您好 購銷合計(jì)填印花稅計(jì)稅依據(jù)

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快賬用戶2494 追問 2021-11-20 08:58

老師意思說有購銷合同的都要填在印花稅里面去,就是有發(fā)票都要填

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:00

稅法規(guī)定是購銷都需要繳納 我這邊是只根據(jù)銷售繳納

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快賬用戶2494 追問 2021-11-20 09:01

老師,你的意思是說我進(jìn)來的那張發(fā)票的話呢,我就不用寫在印花稅嗎?只寫我這邊銷售方的這張印花稅

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:01

我這邊一直是這樣操作的

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快賬用戶2494 追問 2021-11-20 09:05

①那如果我是一般納稅人,我有兩張抵扣聯(lián),有一張銷項(xiàng),我的銷項(xiàng)發(fā)票呢,可以抵扣另外一張,那另外一張的話呢,我就沒有抵扣,那我就寫抵扣的那張和銷項(xiàng),寫在印花稅那里嗎,還是三張發(fā)票都寫在印花稅也要填寫上去嗎?② 我就留著另外一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等下個(gè)月再去抵扣再寫上去在印花稅那里可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:06

三張發(fā)票都寫在印花稅也要填寫上去? 因?yàn)槟呀?jīng)入賬了 不是根據(jù)增值稅是否入賬來計(jì)算印花稅的 是根據(jù)應(yīng)付賬款入賬

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快賬用戶2494 追問 2021-11-20 09:07

老師你好,我現(xiàn)在就是寫了一張進(jìn)項(xiàng)的和銷項(xiàng)的寫上去了,另外一張我沒有寫我就留了這個(gè)月再去寫上去,那該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:07

已經(jīng)申報(bào)截止了下個(gè)寫也沒什么大問題 別忘記了就行

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快賬用戶2494 追問 2021-11-20 09:07

好的,謝謝老師耐心的講解

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:08

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您好 購銷合計(jì)填印花稅計(jì)稅依據(jù)
2021-11-20
同學(xué)你好 對(duì)的 也要
2021-11-04
您好!不是,印花稅是根據(jù)合同和業(yè)務(wù)來的,你有發(fā)生了就要交,跟是不是抵扣沒關(guān)系
2021-11-12
您好。三張的印花稅都要填寫上。
2021-11-20
你好,一般情況下是按銷項(xiàng)100%計(jì)算的話,進(jìn)項(xiàng)就不用算了。
2021-12-06
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