您好 購銷合計(jì)填印花稅計(jì)稅依據(jù)
老師你好,小規(guī)模公司他有一個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,還有一張呢是進(jìn)來的發(fā)票,那他們兩個(gè)數(shù)字相加寫在印花稅那里嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項(xiàng)的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項(xiàng)的那一張,有另外一張的話呢,等下個(gè)月抵扣再去寫報(bào)他的印花稅
老師你好,我是小規(guī)模公司,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)印花稅要把他申報(bào)進(jìn)去嗎?
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,有印花稅的話呢,就是7月到9月的那個(gè)發(fā)票的不含稅金額,那如果是一般納稅人的話呢,那他的進(jìn)項(xiàng)十銷項(xiàng)不含稅金額去填寫嗎
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師意思說有購銷合同的都要填在印花稅里面去,就是有發(fā)票都要填
稅法規(guī)定是購銷都需要繳納 我這邊是只根據(jù)銷售繳納
老師,你的意思是說我進(jìn)來的那張發(fā)票的話呢,我就不用寫在印花稅嗎?只寫我這邊銷售方的這張印花稅
我這邊一直是這樣操作的
①那如果我是一般納稅人,我有兩張抵扣聯(lián),有一張銷項(xiàng),我的銷項(xiàng)發(fā)票呢,可以抵扣另外一張,那另外一張的話呢,我就沒有抵扣,那我就寫抵扣的那張和銷項(xiàng),寫在印花稅那里嗎,還是三張發(fā)票都寫在印花稅也要填寫上去嗎?② 我就留著另外一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等下個(gè)月再去抵扣再寫上去在印花稅那里可以嗎?
三張發(fā)票都寫在印花稅也要填寫上去? 因?yàn)槟呀?jīng)入賬了 不是根據(jù)增值稅是否入賬來計(jì)算印花稅的 是根據(jù)應(yīng)付賬款入賬
老師你好,我現(xiàn)在就是寫了一張進(jìn)項(xiàng)的和銷項(xiàng)的寫上去了,另外一張我沒有寫我就留了這個(gè)月再去寫上去,那該怎么辦?
已經(jīng)申報(bào)截止了下個(gè)寫也沒什么大問題 別忘記了就行
好的,謝謝老師耐心的講解
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問