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老師你好,我是小規(guī)模公司,有一張進(jìn)項發(fā)票,申報印花稅要把他申報進(jìn)去嗎?

2021-12-06 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-06 20:05

你好,一般情況下是按銷項100%計算的話,進(jìn)項就不用算了。

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快賬用戶5632 追問 2021-12-06 20:13

小規(guī)模公司他沒有抵扣,他就不用寫在印花稅那里嗎?是不是你只寫那個銷項發(fā)票就可以了

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快賬用戶5632 追問 2021-12-06 20:14

那這個進(jìn)頂只能做那個原材料回來的費用

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齊紅老師 解答 2021-12-06 20:20

你好!建立各地印花是執(zhí)行的政策是有差異的。一種呢是按銷售金額的100%計算繳納,一種呢是按進(jìn)項加銷售乘以80%計算繳納。具體的你要咨詢一下你們專管員,看看當(dāng)?shù)貓?zhí)行的是哪一個政策。

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你好,一般情況下是按銷項100%計算的話,進(jìn)項就不用算了。
2021-12-06
同學(xué),你好 合并一起申報
2024-05-08
新年好,是購銷合同的印花稅嗎?
2022-02-14
您好 購銷合計填印花稅計稅依據(jù)
2021-11-20
同學(xué)你好 需要自己采集 然后申報
2023-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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