學員你好,第一種情況,優(yōu)惠40元屬于商業(yè)折扣,不計入收入,贈送20禮物和商品一起分攤計算收入 借庫存現(xiàn)金1800 貸主營業(yè)務收入1800/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 注:如果是小規(guī)模應為應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 銷售商品 庫存商品 贈送商品 第二種情況少收的錢老準則是現(xiàn)金折扣,計入財務費用,新準則是沖減收入 借:應收賬款31200 貸:主營業(yè)務收入31200/1.13 應交增值稅-銷項稅額31200/1.13*0.13 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 正常銷售的 庫存商品 贈送的 借:財務費用200 銀行存款31000 貸:應收賬款31200 贈送商品收入=20/(1800+20)*1800=19.78021978 也就是贈送的和出售的合計按照1800
2.某商場為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生業(yè)務:(1)購入服裝兩批,均取得增值稅專用發(fā)票。兩張專用發(fā)票上注明的貨款分別為20萬元和36萬元,進項稅額分別為2.6萬元和4.68萬元。另外,購進這兩批貨物時已分別支付兩筆運費0.26萬元和4萬元,并取得承運單位開具的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售服裝一批,取得不含稅銷售額18萬元,采用委托銀行收款方式結算,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回。(3)零售各種服裝,取得含稅銷售額113萬元,同時將零售價為22.6萬元的服裝作為禮品贈送給了顧客。(4)采取以舊換新方式銷售家用電腦20臺,每臺不含稅單價6500元,另支付顧客每臺舊電腦收購款500元。要求:計算該商場2020年3月應繳納的增值稅。
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的禮品; 這筆業(yè)務該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務怎么記賬;麻煩回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的商品; 這筆業(yè)務該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務怎么記賬;麻煩回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的商品; 這筆業(yè)務該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務怎么記賬;麻煩回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
老師您好!個體工商戶兩種情況:一種是銷售時銷售應收1840元(含稅金額) 實收現(xiàn)金1800元 40元優(yōu)惠了;還贈了價值20元的商品; 這筆業(yè)務該怎么記賬; 第二種 銷售時銷售應收31200(含稅)元,同時還贈了價值500元的商品;當時未付款;1個月之后付款31000元 ,200元不要了 ;這筆業(yè)務怎么記賬;麻煩老師詳細回答時帶上金額或者公式 謝謝老師
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標了專項資金項目,已收到項目設備預付款,但是財政直接支付給設備供貨商,請問這些情況的賬務如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務風險嗎