你好,屬于今年的費用必須做到今年。
請問一下,貨款已支付,但進項發(fā)票明年匯算清繳前才開具,開票日期是2021年的,可以做今年所得稅稅前扣除嗎
請問一下今年的進項發(fā)票明年可以用嗎?是不是只能用到匯算清繳前
在今年匯算清繳6月前,去年的費用可以稅前扣除嗎?就是發(fā)票日期是去年的,只是跨年才收到發(fā)票。
請問一下:有些成本或費用發(fā)票在匯算清繳前到,但是發(fā)票日期是今年的,可以嗎?
老師請問下今年收到進項票明年打算才抵,進項票實在是太多了,明年還可以用今年的票嗎?是不是明年某月用今年的票抵了當月就記費用?
老師您好,2024年個體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅,叫我補申報。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營所得個稅?
老師,請問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請問老師,有沒有快遞公司具體的財務管理制度和財務核算
老師好,我公司三月份計提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說是這幾人是3月找的臨時工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務
老師,我們在25年調(diào)整了23年的匯算清繳報表,補稅8萬,滯納金1.3萬,做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會計是當月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務局會不會查呢
意思明年不能用了?買的材料那些發(fā)票
你好,買的材料你沒有銷售出去,做到材料費里面,明年銷售出去了,可以做到成本。
老師我們是銷售多少然后認證多少進項,現(xiàn)在進項有多,意思是明年可以再認證吧
可以的,認證是可以的,你沒有認證可以正常做賬,借管理費用,應交稅費,待認證貸銀行存款不就可以啦。
老師我們沒認證就沒做賬,認證就才做賬
那費用跨年的嚴格來說不可以的,因為企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做賬。
老師這個應該是屬于成本不是費用吧,如果按實際的做賬是不是收到一張發(fā)票就做借原材料,應交稅費增值稅,貸應付賬款,付款的時候就做借應付賬款貸銀行存款,那認證的時候怎么做呢,老師
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。