同學(xué)你好 客戶開(kāi)了很多費(fèi)用票 都是幾百小金額 錢公賬一筆轉(zhuǎn)了 分不清哪些是公賬 請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理——客戶的發(fā)票應(yīng)不能入您 方的賬呢
老師 有個(gè)問(wèn)題 客戶開(kāi)了很多費(fèi)用票 都是幾百小金額 錢公賬一筆轉(zhuǎn)了 分不清哪些是公賬 請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理
老師,您好,想請(qǐng)問(wèn)下,我公司對(duì)公往個(gè)人卡上轉(zhuǎn)了很多筆錢,這些都是公司的費(fèi)用支出,但是都沒(méi)有發(fā)票,公司是4月開(kāi)始營(yíng)業(yè)的,現(xiàn)在要報(bào)季度稅,這些支出我都咋處理呢?
老師,公積金中心說(shuō)賬戶上多出一個(gè)人的公積金,問(wèn)公司這邊說(shuō)是很久就有了,不知道什么原因,現(xiàn)在想清這筆費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們的門店有很多采購(gòu)的物資,都是很小金額的那些用品,小的幾十,多的也就幾百,像這種物資耗材我應(yīng)該怎么做賬,然后我全都放在了一個(gè)科目,也沒(méi)分類這樣行嗎?假如要分類的話我應(yīng)該怎么歸類比較好,就是怎么設(shè)置科目
老師你好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收的情況下,有些客戶開(kāi)了發(fā)票給他,但是把錢轉(zhuǎn)到公司其他股東的微信賬號(hào)上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開(kāi)發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開(kāi)發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來(lái)我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒(méi)付齊,廠房也一直沒(méi)有過(guò)戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來(lái)繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒(méi)有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來(lái),全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒(méi)金額能通過(guò)什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師 我是外賬公司 幫這家客戶代理記賬
同學(xué)你好 如果是這樣,可以按公賬轉(zhuǎn)款金額 一筆計(jì)入成本費(fèi)用
是這樣的 4-6月的票我已經(jīng)做賬了 銀行9月份在公賬體顯出來(lái)了 之前的分錄是 借 管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖呢 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行 嗎?
同學(xué)你好,之前的分錄是 借 管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ——這個(gè)當(dāng)時(shí)是用現(xiàn)金付款了么?
是的 現(xiàn)在換成公賬了 怎么沖
同學(xué)你好,如果當(dāng)初是用現(xiàn)金付的,賬是沒(méi)有錯(cuò)的; 在換成公賬了 怎么沖——就是沒(méi)有太理解這個(gè)意思,如果用公賬付的,貸銀行存款就可以;
是這樣的 我們做賬是沒(méi)有走對(duì)公的話小金額就會(huì)用現(xiàn)金付掉 現(xiàn)在有走對(duì)公 直接沖庫(kù)存現(xiàn)金嗎
同學(xué)你好,如果之前用現(xiàn)金付的部分,現(xiàn)在用公戶付了了,那么直接沖現(xiàn)金就可以?