同學(xué)你好 沒有發(fā)票要調(diào)增
代扣的伙食費(fèi)要怎么做賬,自己公司沒有食堂,是要付給其他公司的 比如:總工資是5000,其中要扣的伙食費(fèi)是100 計提時: 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi) 100 銀行存款 4900 這樣的話管理費(fèi)用比實際的多了怎么辦?
員工伙食報銷中有很多白條怎么辦?
老師好,現(xiàn)在收到很多電子發(fā)票,不知道員工有沒有重復(fù)報銷,怎么辦?謝謝!
公司很多員工吃飯報銷都沒有發(fā)票怎么辦
老師,請問公司有很多偷稅漏稅的行為,被員工舉報了怎么辦?
老師不動產(chǎn)置換涉及的所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是什么時候,有沒有相關(guān)文號
生產(chǎn)成本科目,和制造費(fèi)用有點(diǎn)分不清? 車間領(lǐng)用材料為什么是制造費(fèi)用
紙質(zhì)發(fā)票是否可以正常使用
老師 ,匯算清繳后 在本年做了一些分錄 那這需要調(diào)整本年初的 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表的期初數(shù)據(jù)嗎
購進(jìn)原材料印花稅稅率?
個稅,對于個體的經(jīng)營所得是不超200萬,減半嗎
老師,圖一這個單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時候進(jìn)銷項不做分錄呢?銷項是簡易計稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應(yīng)該做進(jìn)項嗎?
您好!老師麻煩問一下我們是個體戶,庫存商品采購入庫是價稅合計金額入賬嗎?
老師,我們購入了礦泉水十件,老板說不知道多少錢,我要入到庫存商品當(dāng)中,我咋寫分錄啊
老師,外購產(chǎn)品贈送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6500,貸銀行存款56500,贈送時借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報呢。
加到工資里面怎么樣呢?把這部分費(fèi)用集中打給一個人,讓他負(fù)責(zé)管理使用
這個直接計入工資就行了