您好,是一個員工去支付的,這個賠償與公司有關?當初支付如何處理?
老師,我單位是特種運輸公司,去年有個人大掛車掛靠到我們車隊,當初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當初收錢增加銀行存款,貸方走其他應付款了,到現在我們賬上其他應付款還有這部分錢呢,實際上我們不欠錢,老師這個賬怎么平呢,我想當還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個人簽借款合同嗎,
我們之前有個員工意外去世,我們和保險打官司贏了,有一筆款項到賬,但是我們是人力資源公司當時用工單位也給員工賠付了一筆款,所以我們要分一部分賠款給用工單位,但是有簽一個賠償協(xié)議,但是最后商定的賠款比合同少要緊嗎,另外做賬的話,我憑證后面需要附什么附件?
老師是這樣的,公司有一個官司我們打贏了,賠償款已到賬11萬,當初這筆錢是一個員工去支付的,他已離職,所以收款變公司了,那這筆錢要怎么處理,當初是幾個股東出資去支付這筆錢的
我有個問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當時他說這筆錢當做是貨款,實際是對方已經退回到她的私人微信上面,就相當于供貨商并沒有多收。九月要支付這個供應國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點繞
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢?實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現金已經給了個人了
老師,我問下小微的300人是從哪取數的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
當初公司沒有辦營業(yè)執(zhí)照之前支付的這筆款項,是股東一起支付的,因為辦公司的場地是二房東這里轉讓來的,所以支付給二房東了,只是代付的,二房東要還我們的
您好,那您這個款項應當如何處理?是給其他人還是留公司?
這錢應該提出來大家股東分配了,因為不是公司付出的
您好,那您應當提前掛賬,有錢沖回掛賬
當初沒有啊,老師你說現在怎么處理最合適
您好,那您補記以前分錄
分錄怎么做老師貸
您好,不是代付,看原因,借成本費用科目,貸其他應付款,
給其他人
您好,不好意思。沒理解
老師可以電話嗎
您好,學堂不允許留電話
我現在目的想不在賬上反應出來
所以要提現
您好,您這個處理方式會有風險
您好,應當調賬才對
我這樣處理可以嗎?借銀行存款,貸其他應付款,現在出來借其他應付款貸銀行存款
您好,實際是不可以的,