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Q

我公司是一般納稅人的建安業(yè)公司,去年是核定征收,今年成了查賬征收。問:今年在計算進(jìn)項抵扣時,不用考慮去年開出的銷項吧?即:銷項稅額-進(jìn)項稅額,這里的銷項不用包括去年核定征收下開出的吧?補(bǔ)充條件,目前項目還沒有結(jié)束,增值稅一直都是給甲方開完9%銷項票后,就立馬全額預(yù)繳2%的增值稅。

2021-11-18 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 22:52

你好,你現(xiàn)在就按照現(xiàn)在開的開票計算稅金,跟過去沒關(guān)系

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快賬用戶2929 追問 2021-11-18 22:55

我也是這么認(rèn)為的,可有同事跟我爭辯,說去年的銷項也要算進(jìn)來,我在考慮,如果真跟同事說的那樣,那進(jìn)項抵扣的成本票還不夠了。

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快賬用戶2929 追問 2021-11-18 23:01

另外,追問一下,我公司是工程一級分包,我包過來以后,還要繼續(xù)往下分包,在計算預(yù)交增值稅時,為什么完全沒有按照公司中提到的扣除分包款呢?而是直接用開給甲方的銷項發(fā)票÷1.09×0.02,來計算預(yù)繳增值稅稅金,有點不理解

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齊紅老師 解答 2021-11-19 07:25

你好,本身你們不應(yīng)該再分包了

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你好,你現(xiàn)在就按照現(xiàn)在開的開票計算稅金,跟過去沒關(guān)系
2021-11-18
同學(xué)你好 對的 2.計入主營業(yè)務(wù)成本就行了 暫估成本 借成本 貸應(yīng)付賬款-暫估
2021-08-04
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
2020-12-13
你好,你把你當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
2022-02-22
同學(xué)你好 是的,建筑業(yè)開出去就是9%的 沒事,只要是實際業(yè)務(wù)就沒事的
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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