您好,申報完了需要打印保存,這個是按照時間順序保存,申報表可以一起保管
老師,我想問一下納稅申報表每個月申報完了需要打印出來保存嗎,是怎么保存啊,增值稅和所得稅的都放一起按時間順序保存嗎,還是增值稅和所得稅分開保存啊
老師好,請問,電子稅務局里,納稅申報表只能查詢近一年的數(shù)據(jù)嗎?再往前的查不到嗎? 還有,報稅后,除了下載主表,還需要把所有其下的附表都下載保存 存檔嗎?比如增值稅,還用下載各個附表來存檔 保存嗎?
有個公司2019年領購了發(fā)票,但是一直都沒有開過發(fā)票,我也一直給這個客戶零申報,增值稅申報表和企業(yè)所得稅預扣預繳的表都是0,空保存,但是這個公司一直都報了5個人的個稅,我想問的是,這個3年的預扣預繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒有發(fā)票有個稅,那就填報的個稅工資,在自己編個收入,編了收入就是又要編增值稅未開票收入,這樣太累,第二種就是實際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報個稅的工資也不填到申報表里,但是個稅照樣申報,第四就是個稅不報,其他稅也空保存就不糾結了。應該怎么做好呢
老師,我剛到一家新企業(yè),一個月,庫存和成本都失控,開具了發(fā)票,如何結轉成本?我家是做環(huán)保罐體的,享有出口退稅免抵退,請問增值稅如何申報需要填寫哪幾張表?每月的進項都抵扣結轉到未交增值稅,那么未交增值稅借方是否與申報表期末留抵一直?
公司是小規(guī)模公司,認定的稅種有: 1.增值稅,附加稅,所得稅(按季申報) 2.個稅代扣代繳(按月申報) 3.印花稅,工費經(jīng)費(按次申報) 4.殘保金(按年申報) 24年1月份,我報了以下稅目: 個稅,增值稅及附加稅,所得稅。 請問,我需要0報 印花稅 和 工費經(jīng)費 嗎? 如果印花稅和工費經(jīng)費都是0可以一直不報嗎?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?