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老師,我掛其他應收某公司400萬,又掛了其他應付63萬都是一家公司,我怎么合并,分錄怎么做

2021-11-18 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 11:15

同學你好 借其他應付款63 貸其他應收款63 這樣就剩其他應收款337了

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快賬用戶2085 追問 2021-11-18 12:48

老師如果我們單位應付賬款是貸方是負10000元,應收是2000元都是同一個單位,我合并往來咋合并

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齊紅老師 解答 2021-11-18 13:02

這個往來沖減就行了 應收是借方嗎

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同學你好 借其他應付款63 貸其他應收款63 這樣就剩其他應收款337了
2021-11-18
借:其他應付款,貸,其他應收款
2022-04-19
您好,這個的話,是可以用其他應收掛賬的,這個
2024-04-23
您好 借 其他應付款 63 貸 其他應收款 63
2020-08-12
您好,學員。在合并層面要抵消所有的內部關聯(lián)交易的,因為你們母子公司已經(jīng)單獨往來掛賬核算了,合并報表抵消只要抵消雙方往來款就行 借:其他應付款-電費(子公司) 貸:其他應收款-電費(母公司) 借:營業(yè)收入/其他業(yè)務收入 貸:管理費用
2022-11-03
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