你好,你之前選擇了退稅勾選嗎?
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)商品用于出口的,但是現(xiàn)在出口的商品做不了進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,分錄要怎么做?
老師 采購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額,做出口退稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn) 出口貨物。我們公司購(gòu)用于出口的商品,開的專票。會(huì)計(jì)分錄是 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以申請(qǐng)退稅。但是會(huì)計(jì)賬上怎么平進(jìn)項(xiàng)稅額
出口退稅是把出口商品用的原料進(jìn)項(xiàng)稅,退給出口企業(yè),但是進(jìn)項(xiàng)稅不是已經(jīng)抵扣了嗎,為啥還退呢?
一批出口退稅的商品退不成功,稅局要求當(dāng)作免稅銷售額,并且要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么算?說(shuō)是轉(zhuǎn)出出口商品的所用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,是不是看結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本那張分錄,成本×13%=要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額??這樣子做嘛?
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
哪里下載工商年報(bào)pdf
老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
沒有勾選退稅,因?yàn)楹竺嫱瞬涣司蜎]有勾選了。我這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以抵扣國(guó)內(nèi)的其他銷售呢?
你好,現(xiàn)在你是轉(zhuǎn)了內(nèi)銷嗎?還是給你免稅?
這批貨已經(jīng)出口了,但是退不了稅,我想知道這筆進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣國(guó)內(nèi)銷售的稅額嗎?
你好,兩種,一種是轉(zhuǎn)內(nèi)銷,你們可以抵扣,一種是給你們免稅,這個(gè)不可以抵扣。
看一下你不能退稅,是什么原因讓你轉(zhuǎn)了內(nèi)銷,還是給你們免了稅款?
免稅這個(gè)要怎么申請(qǐng)嗎?好像是因?yàn)椴讳P鋼不讓出口退稅,然后想轉(zhuǎn)內(nèi)銷
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下,你需要交增值稅,也就是你確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票可以抵扣。
免稅是你稅務(wù)局給你,同意免稅就可以免。
但是我購(gòu)進(jìn)這一批貨已經(jīng)銷售國(guó)外了,購(gòu)買進(jìn)來(lái)的商品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣國(guó)內(nèi)的銷售收入稅額嗎?我不申請(qǐng)退稅
好轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下可以的,因?yàn)槟憬涣?3%的增值稅,你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。
是已經(jīng)賣去國(guó)外了貨物,沒有申請(qǐng)退稅,我的進(jìn)項(xiàng)依舊是可以抵扣我在國(guó)內(nèi)銷售稅額,沒錯(cuò)吧
你好 是的 可以的 可以的 可以
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快