學(xué)員你好,期初余額一般是上月末最后一天的余額

老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財務(wù)軟件不一樣的,對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個我要怎么調(diào)整?謝謝
老師好, 找了份新工作 是裝飾公司的財務(wù),主要管內(nèi)賬 賬很亂,賬本沒有期初余額和結(jié)存余額 往來賬也沒有結(jié)存余額,就登記了那個客戶應(yīng)收,或應(yīng)付,沒有核算總額,出納賬也是沒有期初,沒有結(jié)存,余額,這個我應(yīng)該怎么理這些賬
老師,我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒有公司賬號。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對賬?要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來就沒什么期初余額?,F(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報告什么
老師好,請問作為14號剛進入公司的出納,沒有什么經(jīng)驗,對于記賬軟件內(nèi)的期初余額,應(yīng)該登記為幾號的余額呢
老師好!公司準(zhǔn)備上新的財務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒有記賬,現(xiàn)在通過對賬只對出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費庫存商品,這幾個科目,請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
好的,謝謝您,還有問題麻煩您,如果嘗試做一個月的模擬賬,應(yīng)該是用專門的財務(wù)收支系統(tǒng)還是單獨的Excel表格呀?謝謝啦
兩個都可以的,沒有軟件可以用表格統(tǒng)計,請給個五星好評吧