你好!現(xiàn)金盤點(diǎn)金額建賬,銀行按余額表金額建賬,往來賬可以發(fā)詢證涵確定,如果最終借貸方不平差額可以先放在待處理財(cái)產(chǎn)損益

老師好, 找了份新工作 是裝飾公司的財(cái)務(wù),主要管內(nèi)賬 賬很亂,賬本沒有期初余額和結(jié)存余額 往來賬也沒有結(jié)存余額,就登記了那個(gè)客戶應(yīng)收,或應(yīng)付,沒有核算總額,出納賬也是沒有期初,沒有結(jié)存,余額,這個(gè)我應(yīng)該怎么理這些賬
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
早上好老師,我想問一下假如交接過來一個(gè)賬,是通過表結(jié)法來結(jié)賬的,交接過來的時(shí)候沒有結(jié)賬,也就是有余額,但我們是按月結(jié)賬,假如十月份接手的,錄期初需要余額為零,那應(yīng)該怎么處理呢
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請(qǐng)問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


銀行賬壓根就沒有,沒有看見,就是說銀行按余額建賬嗎,那以前沒有賬本的銀行賬就不用管了,是嗎
這個(gè)公司還有出庫,入庫表這些的,全部沒有期初和結(jié)存,好亂的
你好!存貨需要實(shí)際盤點(diǎn)的
實(shí)際盤點(diǎn)后,以前的數(shù)據(jù)怎么處理,都沒有原始單據(jù)
你好!你不是內(nèi)帳嗎?按盤點(diǎn)金額艦長(zhǎng)就可以
是的,就是按盤點(diǎn)的存貨那個(gè)金額建賬就可以,對(duì)嗎,以前就不用管了嗎,還有內(nèi)賬是不是就不用原始單據(jù)啊
你好!內(nèi)帳也需要單據(jù),你現(xiàn)在不是沒有嗎所以從你接收開始計(jì)算之前的不在合算
因?yàn)樯婕颁N售員出去,他們要買飲料或者吃飯,好像都是他們先自己墊錢,再回來報(bào)賬,這樣是不是憑票報(bào)賬,如果公司沒有備用金,怎么掛這筆帳啊,是不是就相當(dāng)于公司欠他們錢?
你好.其他應(yīng)付款科目下核算
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝