你好!現(xiàn)金盤點金額建賬,銀行按余額表金額建賬,往來賬可以發(fā)詢證涵確定,如果最終借貸方不平差額可以先放在待處理財產(chǎn)損益
老師好, 找了份新工作 是裝飾公司的財務(wù),主要管內(nèi)賬 賬很亂,賬本沒有期初余額和結(jié)存余額 往來賬也沒有結(jié)存余額,就登記了那個客戶應(yīng)收,或應(yīng)付,沒有核算總額,出納賬也是沒有期初,沒有結(jié)存,余額,這個我應(yīng)該怎么理這些賬
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
早上好老師,我想問一下假如交接過來一個賬,是通過表結(jié)法來結(jié)賬的,交接過來的時候沒有結(jié)賬,也就是有余額,但我們是按月結(jié)賬,假如十月份接手的,錄期初需要余額為零,那應(yīng)該怎么處理呢
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會計分錄?
老師您好,請問一下,公司盈利交幾個點的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個人了,可以走公司公戶報銷么
銀行賬壓根就沒有,沒有看見,就是說銀行按余額建賬嗎,那以前沒有賬本的銀行賬就不用管了,是嗎
這個公司還有出庫,入庫表這些的,全部沒有期初和結(jié)存,好亂的
你好!存貨需要實際盤點的
實際盤點后,以前的數(shù)據(jù)怎么處理,都沒有原始單據(jù)
你好!你不是內(nèi)帳嗎?按盤點金額艦長就可以
是的,就是按盤點的存貨那個金額建賬就可以,對嗎,以前就不用管了嗎,還有內(nèi)賬是不是就不用原始單據(jù)啊
你好!內(nèi)帳也需要單據(jù),你現(xiàn)在不是沒有嗎所以從你接收開始計算之前的不在合算
因為涉及銷售員出去,他們要買飲料或者吃飯,好像都是他們先自己墊錢,再回來報賬,這樣是不是憑票報賬,如果公司沒有備用金,怎么掛這筆帳啊,是不是就相當于公司欠他們錢?
你好.其他應(yīng)付款科目下核算
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝