您好,您120000*2%=4800,計算是不正確。
請問老師,我單位只有老板一人是單位發(fā)工資,其他全部派遣,派遣單位不給上工會經(jīng)費,我單位自行繳納,但是工會經(jīng)費計提比例為工資總額的2%,老板工資全年120000*2%=4800,但是我單位按照職工人數(shù)計提了12萬。
請問老師,單位按照工資總額2%計提的工會經(jīng)費,通過稅務(wù)上交了,但是代扣職工的工會經(jīng)費,直接交給集團(tuán)了,是什么意思呢?
老師,我們公司社保保險,只交了三險,公司給交單位繳納部分,但是個人總工資金額不變,(其時就是讓員工全額繳納),那做賬只做個人繳納部分嘛,還是也分單位和個人,那付的工資表是不是應(yīng)發(fā)工資里面不算上單位繳納的部分 比如個人總額工資2000,要是交保險費單位部分500,個人部分300,實際發(fā)放1200,但是繳納社保的人工資附表上是不是應(yīng)該應(yīng)發(fā)工資1500呀
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費,他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資?,F(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費,導(dǎo)致工會經(jīng)費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
為什么,單位發(fā)放的工資就是12萬,其他員工的工資都是給勞務(wù)派遣公司的,勞務(wù)派遣公司發(fā)放
您好,計算結(jié)果應(yīng)當(dāng)是2400
勞務(wù)派遣公司給我單位發(fā)票。這部分一定不能做為工資基數(shù)呀?
您好,作為工會經(jīng)費基數(shù)
工資24萬,寫錯了
您好,那就沒問題,您企業(yè)承擔(dān)工會經(jīng)費
但是這對企業(yè)來說不公平,所得稅匯算清繳調(diào)增,專管員打電話讓調(diào)增,補稅款
您好,那您就讓對方繳納,您多支付費用,這樣就不需要納稅調(diào)增
2020年匯算清繳完畢,接到專管員電話通知。請問怎么解釋
您好,那您就按專管員的要求處理