您好,這種情況只能是納稅調整
這個題稅前扣除,這個題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務派遣公司,還是支付給個人了? 【計算題】甲公司“應付職工薪酬”賬戶明細帳中列示:支付給職工的工資總額合計200萬元(含勞務派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時工工資12萬);發(fā)生職工福利費合計30萬元;發(fā)生職工教育經費10萬元:撥繳工會經費2.4萬元已取得《工會經費收入專用收據》。請問工資總額、三項經費可以稅前扣除金額是多少?納稅調增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應為200萬元,可以稅前扣除;
請問我公司是勞務派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老師,請問下現在的工會經費返還是稅務局按繳納的金額返還嗎?我們單獨設立了工會賬戶,正常的工會經費計提是在公司基本賬戶計提繳納工會經費,繳納給稅務局后,怎么在工會的賬套里體現出來呢? 另外我公司有勞務派遣人員,是勞務公司發(fā)放工資,但工會部分他們的工會部分該怎么做賬呢?請老師指點,謝謝
老師,我想問一下,接受勞務派遣的公司計提和發(fā)放工資時的處理。課程里講,如果是接受勞務的公司把工資打給派遣公司,那么就計入勞務費。如果是接受勞務的公司直接把錢打給員工,那么就計入應付職工薪酬。我們企業(yè)是打給勞務派遣公司的,但這樣做的,計提時按應付職工薪酬,然后再把應付職工薪酬計入其它應付款——勞務費。我看有人解讀屬于《企業(yè)會計準則第9條的規(guī)定》,哪一種是正確的?課程里是小企業(yè)準則嗎?
老師好 我們是商貿公司 今年要跟勞務派遣公司合作 由勞務派遣公司發(fā)放工資 有幾個問題咨詢下 1.收到他們開具的專用發(fā)票我們可以進行增值稅抵扣嗎? 2.派遣人員的工資由派遣公司發(fā)放 工會經費是哪方申報繳納? 3.個人所得稅由哪方申報? 4.我們是商貿公司收到發(fā)票后分錄怎么寫?發(fā)票金額包含工資社保和服務費
用朋友的身份信息直播,提現后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
好吧,從工會角度是勞務人員也正常算工會經費對吧,只是稅務角度要求勞務費不能算作工資,導致不能乘以2%去扣除是吧
對的,沒錯的,就是這個意思