同學(xué)你好 掛往來(lái)嗎
老師,民間非盈利組織企業(yè),需要把前三個(gè)年度的籌資費(fèi)用—利息支出的金額調(diào)到老板的賬上,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我們是民間非盈利團(tuán)體組織,我單位今年的福利費(fèi)超過(guò)了工資總額的14%,超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增,是計(jì)入遞延稅款,但是我們民非團(tuán)體組織沒(méi)有遞延稅款這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該放在哪個(gè)科目下?具體如何做分錄?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)我單位是民間非盈利組織 銀行賬戶有一筆自動(dòng)付款摘要是沖詢證函費(fèi)-200元 收款戶又是工商銀行 雖然是付款但是金額是-200其實(shí)就相當(dāng)于賬上多了200元 而且應(yīng)該是以前年度的今年我們單位沒(méi)有支付過(guò)審計(jì)費(fèi)這類 分錄要怎么做呢
老師,投資未到位的利息支出,不屬于企業(yè)的合理的支出,應(yīng)由投資者負(fù)擔(dān)。這個(gè)在實(shí)際中怎么操作吧,稅務(wù)上把這部分利息調(diào)增,稅前不扣除,那會(huì)計(jì)賬上需要處理嗎,意思是需要向投資者收回這筆利息對(duì)應(yīng)的金額嗎
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
我知道要掛往來(lái),以前年度的籌資費(fèi)用-利息支出 要怎么處理
同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減了
老師,可以把具體的分錄列式一下嗎?
借其他應(yīng)收款 貸以前年度的籌資費(fèi)用-利息支出