您好。要求我們開建筑材料票 建筑服務(wù)發(fā)票 可以嗎?按照涂料正常的稅務(wù)編碼去開
我們是建筑公司,個(gè)人代開了材料普票給我們,上面開成建筑服務(wù)涂料可以收嗎
老師,我們公司是建筑裝飾企業(yè)。購(gòu)買了一批乳膠漆,對(duì)方開具的發(fā)票品名是:涂料*涂料-水性免征。這個(gè)票開的對(duì)嗎?可以用嗎?
老師你好,我公司是商貿(mào)公司一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是建筑材料銷售,勞務(wù)服務(wù)等,現(xiàn)承接涂料及人工項(xiàng)目,開發(fā)票是從高開13個(gè)點(diǎn)還是怎么開?如果合同是分材料和勞務(wù)兩項(xiàng)分開的,勞務(wù)是開幾個(gè)點(diǎn)?
就是我們做交通工程的,需要開票,進(jìn)項(xiàng)是13%,銷項(xiàng)可以開9%嗎 我們簽了一個(gè)工程類合同 比如路上劃線的涂料,我們平常是開涂料,稅率13%;但是這個(gè)是工程合同開9%,我們是要選建筑服務(wù)工程服務(wù)嗎
老師 我們是購(gòu)買原料生產(chǎn)制造斑馬線涂料 銷售涂料的 賣涂料給勞務(wù)公司 要求我們開建筑材料票 建筑服務(wù)發(fā)票 可以嗎? 但是涂料的稅收分類編碼就是涂料 不是建筑材料
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理啊?
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說如果要開票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
那就是不能開唄
您好。是的。不建議去