您好 十月收到發(fā)票時補寄九月費用就可以了。
老師,九月有1000的費用票,收到發(fā)票沒有銀行回單,做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-法人 十月份又把這1000的銀行回單給我了,我應(yīng)該怎么做分錄啊
我們公司九月購進一批原材料,沒有付款也沒有開發(fā)票,當月就生產(chǎn)了產(chǎn)品進行銷售,到了十二月份才付款開發(fā)票,這樣要怎么入賬?
九月份付的費,當月沒有收到發(fā)票,所以計入了其他應(yīng)收款科目,十月份收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票是九月份開具的,怎么進行會計處理?
九月份付車保險費9000,做的借管理費用,貸銀行存款,當時沒收到發(fā)票,10月才收到發(fā)票,但是發(fā)票金額只有8500,怎么調(diào)賬
老師,公司3月份買了一張車,當月入賬,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 對方4月份開具發(fā)票,5月份會計才收到發(fā)票入賬,才進行抵扣,現(xiàn)在收到這張發(fā)票進項稅怎么入賬?????
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復(fù)習了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動,將自營的游泳抵用券作為獎品免費發(fā)放;作為員工業(yè)績獎勵免費發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時候做活動贈送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶如何開通
我剛才說錯了,是九月份開的發(fā)票,我現(xiàn)在11月份報十月份稅的時候才收到這張發(fā)票,怎么處理
一樣處理的,把前面的月的分錄 補記上就可以? ?借成本費用科目 貸預(yù)付
是在十月份做這筆分錄嗎
是在十月份做這筆分錄??
老師,還在嗎
您好,已經(jīng)回復(fù)您了,還有疑問嗎?
我還想問一下,現(xiàn)在手寫的賬本還用貼印花稅票嗎?
。不用了,都是直接交印花稅,而且這個賬本的印花稅減免了。