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我們公司九月購進一批原材料,沒有付款也沒有開發(fā)票,當月就生產(chǎn)了產(chǎn)品進行銷售,到了十二月份才付款開發(fā)票,這樣要怎么入賬?

2021-01-03 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-03 16:58

你好,當時沒有暫估入賬嗎?

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快賬用戶6781 追問 2021-01-03 17:00

沒有,因為是季度做賬,現(xiàn)在才開始處理。

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齊紅老師 解答 2021-01-03 17:03

你好,那就在12月做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶6781 追問 2021-01-03 17:13

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-03 17:20

不客氣,祝工作順利哦!

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你好,當時沒有暫估入賬嗎?
2021-01-03
你好 只是沒有發(fā)票 實際有生產(chǎn)和商品? ?收到商品時暫估入賬 后面沒有發(fā)票就直接正常入賬就可以??
2020-11-18
我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫 先暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-11-23
需要暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,銷售需要做無票收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是暫估,之后做借發(fā)出商品 貸庫存商品
2020-11-23
同學(xué)你好!這個可以先按庫存商品入賬的? 出售時? ?對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的 當然? ? ?如果一直無法取得發(fā)票的話? ? ?稅務(wù)是不認可支出的 結(jié)轉(zhuǎn)成本部分? ? 是不允許稅前扣除的
2021-09-16
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