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老師好,光是把憑證錄進(jìn)去了,還沒審核完,也沒結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是現(xiàn)在我想查查錄入的會計憑證和銀行的流水是不是一致,具體怎么操作呢?用友t6財務(wù)軟件,謝謝

2021-11-16 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-16 09:23

同學(xué),你好 看總賬,出納,銀行日記賬

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快賬用戶1034 追問 2021-11-16 09:24

沒有數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-11-16 09:25

同學(xué),你好 選擇的時候,選擇未記帳

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同學(xué),你好 看總賬,出納,銀行日記賬
2021-11-16
你好!憑證都審核記賬了嗎?
2021-11-16
你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
這個每月都要結(jié)轉(zhuǎn)的 你就算銜接也得按月結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-08-25
您好,導(dǎo)出23年期間費(fèi)用貸方發(fā)生額,管理/銷售/財務(wù)費(fèi)用 貸方合計數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣就勾稽上了
2024-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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