您好,若簡單處理,視同10月出入庫,

老師好,我們是幼兒園,之前因?yàn)闆]有盤點(diǎn)庫存,現(xiàn)在賬都做到10月份了,開始盤點(diǎn)庫存,這些庫存應(yīng)該怎么做賬,賬是從6月份開始建賬的
老師好,我們買回來的庫存商品,沒有期初,現(xiàn)在從新開始盤點(diǎn)庫存,錢也是以前付了,現(xiàn)在庫存商品要入賬,借庫存商品,貸方記什么?等結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
6月的賬因?yàn)橐恢睕]有盤庫,直到7.11日盤完庫存,會(huì)計(jì)才能結(jié)轉(zhuǎn)出報(bào)表,她只做到6月底的收入費(fèi)用,7.1日到11日的收入都得算在庫存里邊,那我問一下老師我接手從7月1日開始立賬,是不是7月1日到11日這幾天的收入也得需要記賬做分錄
老師您好!我們是商貿(mào)公司,因生意不好現(xiàn)在庫存貨品準(zhǔn)備退回廠家,昨天盤庫發(fā)現(xiàn)庫存少了和賬上對(duì)不上后來查了一下是23年4月—2023年12月份開始多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,老師這種情況怎么辦呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)!
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
老師我想問下C級(jí)納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會(huì)計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請(qǐng)問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊(cè)資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請(qǐng)問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊(cè)資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請(qǐng)問我會(huì)計(jì)要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個(gè)月扣員工一餐5元,這個(gè)怎么做賬,要報(bào)個(gè)稅嗎


意思直接在10月份做入庫,借庫存商品,貸方是什么?這些東西都是以前買的
您好,貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款