您好,若簡(jiǎn)單處理,視同10月出入庫(kù),
老師好,我們是幼兒園,之前因?yàn)闆]有盤點(diǎn)庫(kù)存,現(xiàn)在賬都做到10月份了,開始盤點(diǎn)庫(kù)存,這些庫(kù)存應(yīng)該怎么做賬,賬是從6月份開始建賬的
老師好,我們買回來的庫(kù)存商品,沒有期初,現(xiàn)在從新開始盤點(diǎn)庫(kù)存,錢也是以前付了,現(xiàn)在庫(kù)存商品要入賬,借庫(kù)存商品,貸方記什么?等結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
6月的賬因?yàn)橐恢睕]有盤庫(kù),直到7.11日盤完庫(kù)存,會(huì)計(jì)才能結(jié)轉(zhuǎn)出報(bào)表,她只做到6月底的收入費(fèi)用,7.1日到11日的收入都得算在庫(kù)存里邊,那我問一下老師我接手從7月1日開始立賬,是不是7月1日到11日這幾天的收入也得需要記賬做分錄
老師您好!我們是商貿(mào)公司,因生意不好現(xiàn)在庫(kù)存貨品準(zhǔn)備退回廠家,昨天盤庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存少了和賬上對(duì)不上后來查了一下是23年4月—2023年12月份開始多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,老師這種情況怎么辦呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)!
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫(kù)存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
暫估入庫(kù)時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
意思直接在10月份做入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸方是什么?這些東西都是以前買的
您好,貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款