同學(xué)你好 多結(jié)轉(zhuǎn)了沖減了就可以
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是我銷售的車庫(kù)存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說(shuō)以前開(kāi)出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做?。恳?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫(kù)啊,后面放發(fā)票回來(lái)處理。
#提問(wèn)#老師麻煩問(wèn)一下,因?yàn)榍捌趥}(cāng)庫(kù)人員不穩(wěn),企業(yè)剛開(kāi)始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫(kù)單入庫(kù)112.5噸,問(wèn)一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤(pán)點(diǎn)差額多少? 我覺(jué)得沒(méi)有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫(kù)吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫(kù)怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤(pán)點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)表,也不知道庫(kù)存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接啊!
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開(kāi)始購(gòu)買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開(kāi)發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無(wú)形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫(kù)了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品。這個(gè)數(shù)我們?cè)趺此愫线m。按照原來(lái)購(gòu)買數(shù)量-現(xiàn)在庫(kù)存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個(gè)藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個(gè)藥品購(gòu)買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個(gè)科目了
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀?比如,2023年1月購(gòu)買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開(kāi)票(開(kāi)B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
從幾月開(kāi)始沖減呀
只要多結(jié)轉(zhuǎn)的都沖減了
每個(gè)月都沖減,那已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也要重新申報(bào)嗎?
你直接算一個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)的總額 然后直接做一筆分錄沖了
在2023年12月份里面直接做一筆嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 直接做一筆就可以
分錄怎么做呀
借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 上面是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整分錄
老師!剛剛我做做了分錄了利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不上呢,正好相差沖減的數(shù)字
同學(xué)你好 是的 這個(gè)是正常的
那這樣申報(bào) 國(guó)稅看到報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,會(huì)有麻煩的呀?
請(qǐng)老師指點(diǎn)!
跨年調(diào)整之后對(duì)不上正常 如果報(bào)不了你就按未調(diào)整之后的申報(bào)
我做的是2023年的未跨年呢!請(qǐng)老師指點(diǎn)!
23年做那你直接 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這樣做也是對(duì)不上呢
你23年當(dāng)年做就可以 哪里對(duì)不上
利潤(rùn)表的本年累計(jì)加資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)對(duì)不上
你又不是跨年調(diào)整 是23年所屬期做的為啥對(duì)不上 之前給你的分錄都不做 只要做 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后再做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這是全部的分錄 包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的