您是和企業(yè)內(nèi)部對(duì)接還是外部對(duì)接?
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬元,因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?,我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬元,5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái),現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款,對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們,讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票,1月份我們就開始享受的免增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問下老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開發(fā)票請(qǐng)款100萬元,因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?,我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬元,5月又開通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái),現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款,對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開給他們,讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票,1月份我們就開始享受的免增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們和B有合作,B從3月份開始貨款沒有付清,現(xiàn)在他客戶下單2款產(chǎn)品都是對(duì)公的是我們幫忙加工,稱A客戶他直接打錢給我們公司了簡稱C,那么那2款產(chǎn)品我們收了稅點(diǎn),現(xiàn)在要算是還要退B多少錢 是把那2款產(chǎn)品折算成不含稅然后再減五B的那些貨款就是我們要退B的嗎
老師,公司現(xiàn)在要核算成本了,但是ERP數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的,4月底讓他們盤點(diǎn)一次想把數(shù)據(jù)搞準(zhǔn),具體怎么做呢!盤虧是補(bǔ)對(duì)應(yīng)單據(jù)調(diào)平嗎?盤盈也同理嗎?
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利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號(hào)前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號(hào)收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號(hào)之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺(tái)校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會(huì)收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無論是專普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
成本核算是內(nèi)賬。我的意思是我司5月開始核算成本。入庫單、領(lǐng)料單、采購入庫單這些單據(jù)我是問倉庫要是嗎?應(yīng)該怎么跟他們說要這些原始憑證。我們公司有用ERp系統(tǒng),但系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)的。
以前的單據(jù)對(duì)今后核算成本的作用不是很大,但是也可以作為留底,包括核對(duì)以前產(chǎn)品的單價(jià)之類的,正常采購入庫單出庫單都要有一聯(lián)是給財(cái)務(wù)的,所以你向倉庫索要沒毛病
請(qǐng)老師幫忙梳理下索要術(shù)語,對(duì)于他們老說,成本好像是我一個(gè)做的,數(shù)據(jù)我憑空做的一樣
采購入庫能核對(duì)出某一個(gè)期間采購量和金額對(duì)比進(jìn)行月度分析,另外需要以此為依據(jù)與供應(yīng)商對(duì)賬,并且可以看出哪月有異常,查看什么因素導(dǎo)致的,出庫和領(lǐng)料單是核算成本的重要依據(jù),所以這個(gè)必須要有,入庫出庫領(lǐng)料直撥都是需要財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬的原始憑證。
我就這樣跟倉庫說?
那還能咋說呀,這就是真是的情況呀
那就是說采購入庫單、成品入庫單、領(lǐng)料單、成品出庫單都是問倉庫要就行了是吧。而不是采購部或生產(chǎn)部
最終的歸口都是歸倉庫啊
好的,謝謝老師
不客氣的希望對(duì)您有所幫助