同學(xué),你好 恩恩,可以的
老師好:3月份臨時人員工資計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 6月份支付 借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。可7月份說這個工資由其他單位支付,他給我單位的現(xiàn)金。這個工資怎么沖?
計提社保的時候是掛在應(yīng)付職工薪酬下的工資里還是應(yīng)該職工薪酬的社保里?要不要單獨再建應(yīng)付職工薪酬--社保這個明細(xì)科目?
老師,臨時工工資可以放應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,我單位用的臨時工,計提工資可以掛在應(yīng)付職工薪酬里嗎
老師,我們公司聘用外單位員工,代外單位發(fā)工資,我計提的時候沒計提工資費用,但是發(fā)工資的時候走的是應(yīng)付職工薪酬科目。導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),我該怎么平賬呀
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那個稅申報系統(tǒng)我沒報臨時工的可以嗎?怎么辦
同學(xué),你好 需要申報的
那我2020年沒申報,那怎么辦啊
同學(xué),你好 可以補申報